为进一步规范学校合同管理行为,防范合同风险,保障学校资产安全与合法权益,提升学校治理效能。1月22日,学校在黄岛校区综合服务中心209会议室召开合同管理情况专项审计进点会,审计处处长邱菊、党政办公室(巡察工作办公室)副主任王振出席会议。会议由审计处副处长黄晓兵主持,会议采用线下+线上同步开始,学校44个单位合同管理员参加会议。

会上,审计组郝建民介绍了审计实施方案,明确了具体工作要求。
审计组副组长、党政办公室(巡察工作办公室)副主任王振对本次专项审计进行了动员。他指出:一是各部门要充分认识此次专项审计的重要意义。要结合学校2024年发布的《青岛理工大学合同管理办法》,认真履职;要准确把握专项审计的重点,全面查漏补缺;二是主动配合审计工作,不回避、不遮掩,如实提供相关资料,并且确保提报资料的准确性。三是要强化对审计结果的运用,及时对发现问题进行整改,规范工作,确保“办事先问法,签约必合规”。
审计组组长、审计处处长邱菊针对本次专项审计提出要求,一是各单位要提高认识,切实把此次审计当做对我们合同管理工作的一次全面体检,高质量完成此次审计的各项任务,推动学校发展;二是各部门要以高度负责的精神,落实审计工作任务,按要求及时准确的提交资料,不回避、不逃避问题;三是审计组工作人员必须严格遵守审计纪律,做到依法审计、文明审计、廉洁审计,并积极接受大家的监督。

此次合同管理情况专项审计是与党政办公室联合开展、与学校巡察工作有效联动的一次实践,是学校强化内部控制、健全管理机制的重要举措。通过审计及审计成果转化为治理能效,提升学校内控管理水平,保障学校内涵式高质量发展。(撰稿:都新皓、黄晓兵;审核:邱菊、王振)