学校召开2024审计委员会第3次会议
发布人:黄晓兵 阅读: 发布时间:2024.12.31 来源:

12月17日,学校在黄岛校区综合服务中心305会议室召开2024审计委员会第3次会议。党委书记、审计委员会主任杨赟主持会议,党委副书记、校长张凯,纪委书记、监察专员夏红军,党委常委、宣传部部长、党政办公室主任钱钧,党委常委、组织部部长卢新明及审计委员会成员出席会议。信息化建设与管理处、图书馆负责同志,审计委员会办公室(审计处)全体工作人员列席会议。

会上,审计处处长邱菊汇报了关于前期内部审计发现问题整改情况的报告、关于2024年我校财政专项资金管理情况专项审计调查结果的报告以及2025年审计工作计划(要点),与会成员进行了审议讨论。

张凯在讲话中指出,审计整改是有效发挥审计监督作用的重要一环,审计处要督促各责任部门切实抓好审计发现问题整改。各部门要严格执行上级政策和学校文件规定,认真履职尽责,加强协调配合,妥善解决好历史遗留问题。结合2024年省属高校主要领导经济责任审计发现的普遍性、典型性问题开展对照自查,做到举一反三,防患于未然。

杨赟强调指出,学校高度重视内审工作,坚持党政齐抓共管,不断加强对审计工作的领导,充分发挥内审监督职能作用。一要加大审计发现问题整改力度。整改涉及的各部门要提高认识、端正态度,做到整改有方案、有措施、有时限,形成工作闭环。二要解放思想,讲究方式方法。各部门要针对问题找准解决思路,积极推动历史遗留问题彻底整改。三要严格执行国家政策和学校制度,依法依规履职,规范日常管理,防范风险,提质增效,为学校事业高质量发展提供保障。

下一步,审计处将深入贯彻落实习近平总书记关于审计工作重要指示精神,围绕学校中心工作和发展大局,聚焦重点业务和关键领域,科学谋划审计项目,做好常态化“经济体检”,切实发挥内部审计“免疫系统”功能,为学校高质量发展保驾护航。